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À propos de Hamza

Directeur de l’audit interne et expert GRC (Gouvernance, Risques et Conformité) fort de plus de 13 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Spécialisé dans la maîtrise des risques IT et cybersécurité, la conformité réglementaire (DORA, RGPD, DSP2, ISO 27001, LCB-FT) et la gouvernance des données. Expérience reconnue dans la supervision d’audits IT, la cartographie des risques cyber, la gestion de la conformité et la coordination avec les régulateurs européens et africains. Leader engagé, promoteur d’une culture de sécurité et de contrôle, et acteur clé de la certification RPAI 2025.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Arabe

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • ATTIJARI WAFA BANK Europe-
    Directeur de l'Audit Général Europe
    BANQUE & ASSURANCES
    juillet 2019 - Aujourd'hui (6 ans et 11 mois)
    Paris, France
    • Élaboration et déploiement d'une stratégie d'audit interne intégrée couvrant la gouvernance, les risques, la conformité et la
    cybersécurité, en alignement avec les standards IFACI, ISO 27001 , DORA, RGPD et DSP2.
    • Pilotage d'un dispositif GRC transversal garantissant la conformité du groupe bancaire avec les exigences réglementaires européennes et les meilleures pratiques internationales.
    • Coordination opérationnelle des plans de remédiation et des missions de conformité avec les régulateurs et autorités de
    supervision en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Pays-Bas.
    • Supervision de plus de 80 missions d'audit menées à l'international sur les domaines opérationnels, risques, conformité, IT, sécurité des systèmes d'information et résilience opérationnelle.
    • Réalisation d'audits spécialisés en cybersécurité et sécurité IT : protection des données sensibles, gouvernance des accès, surveillance des incidents et évaluation des dispositifs de continuité d'activité (PCA/PRA).
    • Conception et maintien d'une cartographie consolidée des risques intégrant les dimensions cyber, réglementaire, opérationnelle et tierce (TPRM), assortie d'indicateurs de pilotage (KRI).
    • Mise en place d'un processus de gestion proactive des vulnérabilités et suivi des plans correctifs visant à renforcer la posture de sécurité et la résilience du système d'information.
    • Reporting régulier auprès des comités d'audit et de risques : synthèse des constats clés, évaluation des risques émergents, suivi des recommandations et plan d'amélioration continue.
    • Management et accompagnement d'une équipe d'auditeurs pluridisciplinaires, avec développement des compétences en GRC, cybersécurité, réglementation et data gouvernance.
    • Obtention de la certification IFACI RPAI 2025, confirmant la maturité et la conformité du dispositif d'audit interne aux meilleures
    pratiques du marché GRC et cybersécurité.
    Audits internes Conformité réglementaire : DORA, RGPD, DSP2, ISO 27001, LCB-FT Gestion des risques opérationnels et cyber Sécurité des données et continuité d’activité
  • ATTIJARI WAFA BANK
    Chef de mission Audit des Risques et filiales
    BANQUE & ASSURANCES
    mars 2012 - juillet 2019 (7 ans et 4 mois)
    Casablanca, Morocco
    • Conduite de missions d'audit stratégiques couvrant les filiales internationales du Groupe (Tunisie, Mali, Mauritanie, Gabon) ainsi
    que les entités spécialisées (gestion d'actifs, crédit-bail, titrisation, monétique, custody).
    • Évaluation du dispositif de contrôle interne et de conformité dans les domaines opérationnels, IT, risques et sécurité des données.
    • Réalisation d'audits IT et cybersécurité sur les environnements de production, la gestion des accès, la protection des données et les processus critiques. (Mission réalisée conjointement avec Deloitte France).
    • Analyse de la maturité des dispositifs de gestion des risques et de la résilience opérationnelle des infrastructures (PCA/PRA).
    • Participation à la revue des projets de transformation digitale et évaluation de la maîtrise des risques liés à la dématérialisation et aux systèmes d'information.
    • Élaboration et mise à jour des guides et méthodologies d'audit interne.
    • Rédaction de notes de synthèse et rapports d'investigation à destination de la Direction Générale et de l'Inspection Générale, notamment dans le cadre de l'instruction de cas de fraude et d'anomalies de conformité, garantissant une traçabilité complète et une communication transparente avec les organes de gouvernance.
    • Coordination et supervision d'équipes pluridisciplinaires sur les missions d'audit ; accompagnement des auditeurs juniors dans leur montée en compétence sur les volets GRC et IT.
    Audits internes Sécurité des données et continuité d’activité Gestion des risques opérationnels et cyber
  • PHILIPS FRANCE,
    Stage de fin d'étude en contrôle interne - Comptabilité
    mars 2011 - décembre 2011 (9 mois)
    Longchamp - Suresnes, Paris, France
    • Mise en place une plateforme de partage au sein de la SBSF (Suite à une formation E-Learning sur l'outil SharePoint)
    • Suivi quotidien avec le Shared Service Center en Inde / Pologne les ristournes et la comptabilisation des écritures.
    • Participation aux travaux de tenue de la comptabilité d'une filiale locale nouvellement acquise.
    • Réalisation des clôtures mensuels des comptes et des analyses des frais de déplacement.

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Formations

  • Master Grande Ecole
    NEOMA (Ex Rouen Business School)
    2012
    Master Grande Ecole
  • ISCAE : Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des entreprises
    2010

Certifications

  • Expertise opérationnelle LCB/FT
    Esbanque
    2021
    Analyse de risques embargos lutte anti blanchiment TRACFIN
  • Certification IFACI
    IFACI
    2025
    Audit Connaissance des normes et réglementations Audit Interne et Cartographie des Risques Stratégiques Cartographie des risques

Compétences

Catégories