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Mariem A.MA

Mariem A.

Experte risques, contrôle & audit, CIA, CRMA

850 €/jour
Paris, FR
15 ans et +

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Mariem

Experte senior en gestion des risques, contrôle interne et audit interne, avec 15 années d'expérience dans des environnements internationaux et multiculturels dans les fontions GRC.

Diplômée de Sciences Po Paris.

Titulaire des certifications internationales certified internal auditor "CIA", certified in risk management assurance "CRMA" (IIA) et du certificat du gestion du risque de fraude (ACFE et Paris Dauphine).
Certifiée par l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes pour l'évaluation des directions d'audit interne.

Fonctions GRC occupées précédemment: chef de département de la gestion globale des risques, contrôleur interne senior, auditrice interne senior et chef de missions d'audit à l'international.

Formatrice et intervenante en formation executive.

Domaines d'intervention:
- accompagnement dans la gestion des fonctions risk management, contrôle interne, audit interne,
- élaboration d'indicateurs de suivi de la performance et des reportings des fonctions risk management, contrôle interne, audit interne,
- élaboration de cartographies des risques et des processus,
- élaboration de référentiels de contrôle interne et de manuels de procédures,
- conception, suivi et reporting de campagnes de contrôle interne: auto-évaluation, fraude...
- réalisation de missions de diagnostic du contrôle interne et du risk management,
- réalisation de missions d'audit interne,
- gestion de projets ad-hoc,
- implémentation de logiciels GRC,
- formations en audit interne, contrôle interne et gestion des risques.

Bilingue Français / Anglais.

Disponible pour des missions en France et en Europe.




  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Espagnol

    Capacité professionnelle limitée

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Indépendant
    Consultante et formatrice senior en gestion des risques, contrôle interne et audit
    CONSEIL & AUDIT
    janvier 2018 - Aujourd'hui (8 ans et 5 mois)
    - Missions d’accompagnement pour:


    * l’élaboration de cartographies des risques,
    * l'élaboration de cartographies des processus,
    * la conception et la mise en œuvre de référentiels d’organisation : référentiels de contrôle interne, fiches processus, manuels de procédures…,
    * le diagnostic du contrôle interne,
    * la réalisation de campagnes d'auto-évaluation du contrôle interne,
    * la structuration et l’amélioration des processus,
    * la prévention du risque de fraude...

    - Réalisation de missions d’audit opérationnel et financier,

    - Formation executive et renforcement des capacités en gestion des risques, contrôle et audit
    Cartographie des risques Cartographie des processus Audit interne Audit financier manuels de procédures Contrôle interne Diagnostic organisationnel Animation de formation formation executive
  • Confidentiel
    Chef de département gestion globale des risques
    BANQUE & ASSURANCES
    août 2022 - janvier 2023 (5 mois)
    Casablanca, Maroc
    - Elaboration et suivi des cartographies des risques,
    - Pilotage de la performance des processus de maitrise des risques ,
    - Supervision de la production des rapports périodiques sur les risques,
    - Rapports et présentation au Comité Audit et Risques du Conseil d’Administration,
    - Mise en place de normes, procédures et méthodes de gestion des risques,
    - Suivi de la mitigation des plans d'actions.
    Cartographie des risques lutte anti-fraude Gestion des risques Contrôle interne KPIs Reporting & Analysis
  • Confidentiel
    Contrôleur interne senior
    ENVIRONNEMENT
    février 2014 - février 2016 (2 ans et 1 mois)
    Paris, France
    Référente contrôle interne d’une business unit réalisant un chiffre d’affaires de €600 millions:
    - Revues des risques avec les responsables de processus pour l'identification et la gestion efficace des principaux domaines de risque, préparation de recommandations afin de renforcer l'environnement de contrôle interne,
    - Eaboration de référentiels de contrôle interne,
    - En charge des missions sur site afin d'aider les filiales à s'assurer que leurs principaux risques sont couverts par des contrôles internes conçus de manière appropriée,
    - Elaboration, animation, suivi et reporting de campagnes d'auto-évaluation du contrôle interne,
    - Sensibilisation des responsables de processus métier sur l'importance de l'éthique, de l'intégrité, de la gestion des risques et du contrôle interne,
    - En charge du projet de remédiation des problématiques de gestion des droits informatiques,
    - Participation aux travaux de simplification / convergence des référentiels de management de la qualité et de contrôle interne.
    référentiel de contrôle interne Auto-évaluation du contrôle interne Cartographie des risques Cartographie des processus évaluation des contrôles internes conception de référentiels d'organisation prévention anti-fraude KPIs Reporting & Analysis

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Formations

  • Master finance et stratégie
    Sciences Po Paris
    2009

Certifications

  • "certification in risk management assurance"
    The institute of Internal Auditors
    2021
    https://www.theiia.org/en/certifications/crma/
    référentiels de gestion des risques mesures du risque techniques de gestion des risques Cartographie des risques Contrôle interne KPIs Reporting Risk Management
  • Certified internal auditor
    The Institute of Internal Auditors
    2016
    https://www.theiia.org/en/certifications/cia/
    gestion de la fonction audit interne référentiels de contrôle interne et de risk management réalisation d'une mission d'audit interne communication des résultats outils et techniques d'audit approche par les risques élaboration plan d'audit

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