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Mario DohouMD

Mario Dohou

Contrôleur interne Finance

700 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Mario

Consultant en finance et contrôle interne, j’accompagne les directions financières dans le renforcement de leurs dispositifs de contrôle, la fiabilisation de leurs processus comptables et l’automatisation de leurs reportings.

Fort de plus de six ans d’expérience au sein de groupes internationaux tels qu’Accor, L’Oréal et Global Technologies, j’interviens sur des missions à forte valeur ajoutée combinant rigueur financière, analyse des risques et optimisation opérationnelle.

Domaines d’intervention :

Audit et revue de processus comptables et financiers (achats, ventes, paie, trésorerie, immobilisations, etc.)

Élaboration de cartographies des risques et plans de contrôle (SAPIN 2, SOX, Corporate)

Automatisation et digitalisation des contrôles via Excel, VBA, Power Query, Power BI

Production et fiabilisation des reportings (P&L, bilan, cash-flow, KPI)

Mise en conformité et préparation d’audits internes et externes

Conduite du changement et formation des équipes financières

Outils : Excel (avancé), Power BI, Power Query, VBA, SAP, Oracle, Blackline, Sage, Geoficiency
Langues : Français (natif) – Anglais (professionnel)

Valeur ajoutée :
Double compétence finance et contrôle interne, approche structurée par les risques, capacité à fiabiliser et automatiser les reportings, communication claire avec les équipes et la direction financière.


  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Français

    Capacité professionnelle complète

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • ACCOR SA,
    Contrôleur interne Finance et projets comptables
    HÔTELLERIE
    septembre 2023 - juillet 2025 (1 an et 10 mois)
    92130 Issy-les-Moulineaux, France
    • Auditer et Contrôler des activités de comptabilité générale et analytique
    • Vérifier l'exactitude des enregistrements comptables et leur conformité aux normes et réglementations notamment en s'appuyant sur l'outil (Geoficiency)
    • Valider les justifications des comptes Financiers (Banque, instruments financiers, Emprunts obligataires, etc.) mensuels dans un outil dédié (Blackline)
    • Conduire les revues de contrôle trimestriel (formalisation de la revue, suivi du statut des contrôles et détermination d'un éventuel plan d'action)
    • Analyser les variations d'activité (Revue Analytique Bilan, P&L. Analyse Financière)
    • Elaborer des rapports pour le management (publications et KPI)
    • S'assurer de l'application des procédures, modes opératoires et règles de contrôle interne
    • Collecter les besoins et difficultés des équipes pour identifier des axes d'amélioration
    • Sensibiliser l'équipe comptable aux bonnes pratiques et outils financiers du groupe
    • Assurer une communication régulière avec les auditeurs internes et externes, les équipes de production comptable, leur manager et la direction financière dans son ensemble
    • Rédiger la cartographie des risques comptables complète et détaillée du périmètre corporate
    • Rédiger les conclusions de self Assesment sur le périmètre Finance Corporate et Luxe.
    • Auditer les activités comptables au vu de la loi SAPIN 2, matérialiser les conclusions et suggérer des plans d'actions
    Audit financier Comptabilité Bilan comptable COSO Audit interne
  • L'OREAL SA,
    Contrôleur interne Finance
    LUXE
    septembre 2022 - octobre 2023 (1 an et 1 mois)
    92300 Levallois-Perret, France
    • Travaux sur le respect des principes de séparation des tâches
    • Gestion des droits et autorisations SAP
    • Evaluation du niveau de contrôle interne sur différents processus et auto-évaluation
    • Rédaction et mise en place de procédures et contrôle de la documentation et de l'application des procédures
    • Mise en œuvre et suivi des plans d'action liés aux recommandations de l'Audit Interne et des Commissaires aux Comptes
    • Contribuer aux travaux de préparation de la mission des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne (Key Control)
    • Mise en place de KPI pour le suivi des recommandations d'audits et pour le suivi de l'amélioration continue du BEST
    Contrôle interne Rédaction de procédures Conformité Sapin 2
  • GLOBAL TECHNOLOGIES,
    Comptable – Contrôleur de gestion
    septembre 2017 - août 2022 (4 ans et 11 mois)
    Clichy, France
    • Saisie des factures clients/fournisseurs/Notes de frais/Banque Règlements clients, fournisseurs et impôts
    • Rapprochement bancaire de toutes les entités du groupe
    • Préparation de TVA CA3 des entités du groupe Travaux de déductibilité de la TVA sur les notes de frais
    • Gestion autonome sur 3 entités des travaux d'inventaire (CCA, PCA, FNP, FAE)
    • Tenue et enregistrement des provisions de congés payés et charges sur CP
    • Aide à la gestion/tenue du tableau de trésorerie du groupe et des opérations de couverture de risque de change
    • Participation au CODIR pour prise de note des guidelines et stratégies financières
    • Aide à l'analyse financière avant acquisition de la société METRACOM
    • Aide aux travaux préalables d'une opération de leaseback
    • Gestion et comptabilisation de la flotte auto et des immobilisations (Acquisition, cessions, Dotation ou reprise & mise au rebut)

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Formations

  • Executive Certificate in Corporate Finance – ICCF
    HEC
    2023
    Executive Certificate in Corporate Finance – ICCF
  • MBA spécialisé Audit
    ESAM
    2023
    MBA spécialisé Audit

Compétences

Catégories